|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | ACTA DE COMITE DE GESTION INSTITUCIONAL | 9 de Agosto de 2021 | 2021 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | ACTAS DE COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO | 8 de Noviembre de 2021 | 2021 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Establecer las directrices para la identificación, análisis, valoración y administración de riesgos dentro del contexto estratégico de la entidad. | 19 de Enero de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. | 8 de Noviembre de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Primer Trimestre del 2019 | 31 de Julio | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Plan de Acción de Control Interno MIPG | 21 de Octubre | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Avance Planes de Mejoramiento a 30 de junio de 2019 | 23 de julio de 2019 | 2019 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Avances Plan de Mejoramiento Auditoria Modalidad Especial Vigencias 2015-2016 Contraloría Departamental de Casanare | 20 de Febrero de 2019 | 2019 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Avance del Plan de Mejoramiento del SIRECI a 31 de Diciembre de 2017 | ´31 de Enero de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | | | 2021 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Recolección de datos CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS | 10 de Septiembre de 2021 | 2021 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | En cumplimiento de su misión institucional y en la búsqueda del mejoramiento continuo de los servicios que presta, decidió adoptar los instrumentos para la actividad de la auditoria interna. | 19 de abril de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | PRESENTACIÓN DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO CASANARE | 24 de Agosto de 2021 | 2021 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Establecer y comunicar el propósito, la autoridad y la responsabilidad que define el marco de actuación de Auditoría Interna del Grupo de la Oficina de Control Interno, | 19 de abril de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | | 28 de Febrero | 2018 |
|  | | | lunes a las 7:42 | admin.pazariporo | SEGUIMIENTO DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE VIGENCIA 2024 | FEBRERO 24 DE 2025 | 2025 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre 2013 | 25 de Mayo | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Mayo a Agosto | 13 de Septiembre de 2017 | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre | 13 de Enero 2017 | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Enero a Abril | 12 de Mayo de 2017. | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo Mayo a Agosto | 25 de Septiembre 2013 | 2013 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo Mayo Agosto | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Informe consolidado segundo semestre del 2016, procedimientos Quejas, Sugerencias y Reclamos | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Acta Informe de Gestión No. 302.32-001 | 26 de Febrero | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Mayo a Junio | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Enero a Abril | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del periodo de Enero Abril | 25 de Mayo | 2017 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | | 31 de Enero de 2018 | 2018 |
|  | | | 1 de febrero, 2024 | admin.pazariporo | Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2014 | 25 de Mayo | 2017 |